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我們公司提供場地設(shè)施,委托A公司加工設(shè)備,生產(chǎn)期間的費(fèi)用我們墊付,加工好設(shè)備再銷售給A公司,我們給他們開銷售發(fā)票,代收代繳他們的增值稅,怎么做賬?
這是委托加工,這沒有涉及到代收代繳增值稅,銷售給A公司時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 。
(注:一般納稅人是要三級(jí)科目銷項(xiàng)稅額,小規(guī)模納稅人則到二級(jí)科目)
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我已經(jīng)退休,在一家公司兼職會(huì)計(jì),工資怎么列支合理?
1、如果個(gè)人與其兼職的單位存在實(shí)質(zhì)的雇傭關(guān)系,則其兼職單位應(yīng)按照“工資薪金所得”項(xiàng)目代扣代繳個(gè)人所得稅。如果個(gè)人與其兼職單位不存在實(shí)質(zhì)的雇傭關(guān)系,則兼職單位應(yīng)按照“勞務(wù)報(bào)酬所得”項(xiàng)目扣繳個(gè)人所得稅。
2、新個(gè)稅規(guī)定下,工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬合并申報(bào)無差異。
3、兩處以上獲取工資薪金、勞務(wù)所得,年所得超過12萬的需要自行清算申報(bào)。
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我公司為廠家墊付費(fèi)用,后期廠家以返利的形式返回我公司,怎么做分錄?
建議按照原始憑證表明的業(yè)務(wù)內(nèi)容做賬,沒有原始憑證證明,你所敘述無法正確回答。
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普通發(fā)票抬頭需要填全么?
普通發(fā)票抬頭填入公司名稱及稅號(hào)就可以正常使用,不填地址及電話號(hào)碼也可以。
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費(fèi)用發(fā)票老開成專票,經(jīng)常作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這樣可以嘛?
不建議這樣操作,沒有硬性要求,但長期操作有風(fēng)險(xiǎn)。
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公司在2017年07月稅號(hào)已從15位更新為18位,但在2018年07月又收到公司人員拿2017年用舊稅號(hào)(15位)開的發(fā)票來報(bào)銷,請(qǐng)問是否能報(bào)銷?
建議退票重新開具。
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電子發(fā)票怎么作廢?
電子子發(fā)票系統(tǒng)不支持作廢操作,發(fā)生退貨、電子發(fā)票開具有誤等情況,開票人應(yīng)通過開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖減,電子發(fā)票開具紅字發(fā)票,需要與對(duì)應(yīng)的物流、資金流信息一致。因此,電子發(fā)票不能作廢處理。
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我們之前給客戶開過增值稅專用發(fā)票,但是客戶現(xiàn)在把貨退回來了,本月又沒有出這款貨給他,發(fā)票客戶認(rèn)證了,現(xiàn)在要怎么處理?
由購貨方在發(fā)票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,銷貨方依此紅字發(fā)票申請(qǐng)單編號(hào)予以開具紅字發(fā)票。
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